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電力電子產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)宏微科技發(fā)布2021年報

汽車玩家 ? 來源:宏微科技官網(wǎng) ? 作者:宏微科技官網(wǎng) ? 2022-05-11 09:09 ? 次閱讀

電力電子產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)江蘇宏微科技股份有限公司發(fā)布2021年報,具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

(一) 主要會計數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣


主要會計數(shù)據(jù)

2021年

2020年
本期比上
年同期增減(%)

2019年
營業(yè)收入 550,636,072.24 331,629,293.88 66.04 259,720,895.59
歸屬于上市公司股東的凈
利潤
68,829,391.15 26,637,905.48 158.39 11,210,491.30
歸屬于上市公司股東的扣
除非經(jīng)常性損益的凈利潤
42,975,123.52 22,953,100.37 87.23 7,610,989.40
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額
-74,074,929.28 4,370,517.75 -1,794.88 6,268,716.82

2021年末

2020年末
本期末比
上年同期末增減(%

2019年末
歸屬于上市公司股東的凈
資產(chǎn)
876,502,937.20 230,863,403.52 279.66 154,228,698.04
總資產(chǎn) 1,280,714,866.30 424,798,946.05 201.49 339,521,660.22

(二) 主要財務指標

主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同期
增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 0.84 0.38 121.05 0.17
稀釋每股收益(元/股)
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股
收益(元/股)
0.52 0.33 57.58 0.12
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 14.83 13.83 增加1.00個百分
6.71
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均
凈資產(chǎn)收益率(%)
9.26 11.92 減少2.66個百分
4.56
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%
6.88 6.94 減少0.06個百分
9.46

報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標的說明

√適用 □不適用

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 550,636,072.24 元,同比增加 66.04%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 68,829,391.15 元,同比增加 158.39%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 42,975,123.52 元,同比增加 87.23%,主要系報告期內(nèi)公司接受的訂單飽滿,整體產(chǎn)能提升,營業(yè)總收入和利潤同比均有所增長。

報告期末,公司財務狀況良好,總資產(chǎn) 1,280,714,866.30 元,較報告期初增加 201.49%;歸屬于母公司的所有者權(quán)益 876,502,937.20 元,較報告期初增加 279.66%。主要系因公司首次公開募集資金及實現(xiàn)經(jīng)營利潤增長。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-74,074,929.28 元,同比減少 1794.88%,主要系公司下游需求旺盛,為了生產(chǎn)和經(jīng)營的需要,公司購買原材料支付的現(xiàn)金增加以及公司日常經(jīng)營活動開支增加所導致。

基本每股收益同比增長 121.05%,扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益同比增長 57.58%,主要歸屬于公司所有者的凈利潤增長。

2021 年分季度主要財務數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3 月份)
第二季度
(4-6 月份)
第三季度
(7-9 月份)
第四季度
(10-12 月份)
營業(yè)收入 104,337,184.40 130,051,457.72 135,553,769.46 180,693,660.66
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
16,539,963.02 15,247,626.97 14,780,633.07 22,261,168.09
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤

10,357,991.68

12,294,765.44

11,593,325.55

8,729,040.85
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量凈額
-19,788,638.51 7,049,181.69 21,193,404.69 -82,528,877.15

非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項目 2021 年金額 附注(如
適用)
2020 年金額 2019 年金額
非流動資產(chǎn)處置損益 528,333.11 -53,479.74 -1,989,233.75
越權(quán)審批,或無正式批準文件,
或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助,但與
公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
28,221,715.62 4,403,730.70 6,067,100.60
計入當期損益的對非金融企業(yè)收
取的資金占用費

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合
營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素,如遭受自然災
害而計提的各項資產(chǎn)減值準備
債務重組損益 404,139.53
企業(yè)重組費用,如安置職工的支
出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的
超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公
司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有
事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有
效套期保值業(yè)務外,持有交易性 金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易 性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生 的公允價值變動損益,以及處置 交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債 和其他債權(quán)投資取得的投資收益
1,211,709.69
單獨進行減值測試的應收款項、
合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回
561,195.27
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量
的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的
要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收
入和支出
38,059.42 25,467.44 -26,667.07
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損
益項目
減:所得稅影響額 4,566,341.41 692,918.80 707,316.13
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) 140,404.07 -2,005.51 148,521.28
合計 25,854,267.63 3,684,805.11 3,599,501.90

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響
金額
交易性金融資產(chǎn) - 174,011,978.08 174,011,978.08 1,211,709.69
應收款項融資 20,329,780.00 38,433,768.52 18,103,988.52 -
合計 20,329,780.00 212,445,746.60 192,115,966.60 1,211,709.69

報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

2021 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 55,063.61 萬元,同比增加 66.04%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 6,882.94 萬元 ,同比增長 158.39%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 4,297.51 萬元 ,同比增長 87.23%。

(一) 主營業(yè)務分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 550,636,072.24 331,629,293.88 66.04
營業(yè)成本 431,852,047.78 253,408,340.82 70.42
銷售費用 14,745,809.43 14,003,300.47 5.30
管理費用 18,179,926.96 11,430,014.40 59.05
財務費用 -1,020,581.43 3,390,353.84 -130.10
研發(fā)費用 37,901,236.09 23,006,291.36 64.74
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -74,074,929.28 4,370,517.75 -1,794.88
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -219,422,542.37 -35,579,667.31 不適用
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 559,624,260.85 24,705,611.75 2,165.17

營業(yè)收入變動原因說明:主要系報告期內(nèi)公司接受的訂單飽滿,整體產(chǎn)能提升。營業(yè)成本變動原因說明:系報告期內(nèi)銷售收入增加,成本亦相應增加所致。

管理費用變動原因說明:主要系公司規(guī)模擴大,管理人員數(shù)量增加,薪酬上升所致。財務費用變動原因說明:主要系銀行貸款減少,公司理財取得的利息收入增加所致 研發(fā)費用變動原因說明:主要系研發(fā)人員薪酬增加,研發(fā)項目直接投入增加所致。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司下游需求旺盛,為生產(chǎn)和經(jīng)營的需要, 公司購買原材料支付的現(xiàn)金增加以及公司日常經(jīng)營活動開支增加所導致。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系本期購買理財產(chǎn)品,及募投項目投資支付現(xiàn)金增加所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系首次公開發(fā)行股票,收到募集資金所致。

本期公司業(yè)務類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2.收入和成本分析

√適用 □不適用

2021 年度全年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 55,063.61 萬元,同比增長 66.04 %,其中主營業(yè)務收入54,451.23 萬元,同比增長 65.55%;營業(yè)成本 43,185.20 萬元,同比增長 70.42%,其中主營業(yè)務成本 42,576.38 萬元,同比增長 68.59%。

(1)。主營業(yè)務分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業(yè)務分行業(yè)情況
分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率
(%)
營業(yè)收入比上
年增減(%)
營業(yè)成本比上
年增減(%)
毛利率比上年
增減(%)
功率半
導體器件

544,512,255.43

425,763,781.53

21.81

65.55

68.59
減少 1.41個百分點
主營業(yè)務分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率
(%)
營業(yè)收入比上
年增減(%)
營業(yè)成本比上
年增減(%)
毛利率比上年
增減(%)
芯片 17,074,862.39 12,264,589.93 28.17 21.97 27.95 減少 3.36 個
百分點
單管 148,501,155.20 112,554,660.93 24.21 243.99 257.26 減少 2.81
個百分點
模塊 351,895,132.05 284,298,564.20 19.21 41.44 45.95 減少 2.5 個
百分點
電源
9,059,046.72 8,437,790.57 6.86 -22.73 -20.88 減少 2.17 個
百分點
受托加
工勞務
17,982,059.07 8,208,175.90 54.35 60.25 36.83 增加 7.81 個
百分點
主營業(yè)務分地區(qū)情況
分地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率
(%)
營業(yè)收入比上
年增減(%)
營業(yè)成本比上
年增減(%)
毛利率比上年
增減(%)
內(nèi)銷 527,370,965.54 413,507,158.45 21.59 66.27 69.76 減少 1.62 個百
分點
外銷 17,141,289.89 12,256,623.08 28.50 46.15 36.75 增加 4.92 個百
分點
主營業(yè)務分銷售模式情況
銷售模 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 營業(yè)收入比上 營業(yè)成本比上 毛利率比上年

(%) 年增減(%) 年增減(%) 增減(%)
直銷 465,342,750.85 362,582,168.26 22.08 62.83 112.68 減少 1.36 個百
分點
經(jīng)銷 79,169,504.58 63,181,613.27 20.19 83.60 87.23 減少 1.55 個百
分點

主營業(yè)務分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明

1、公司致力于功率半導體芯片、單管、模塊及電源模組研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司產(chǎn)品集中應用于工業(yè)控制變頻器、電焊機、UPS 電源等),部分產(chǎn)品應用于新能源發(fā)電(光伏逆變器)、電動汽車等多元化領(lǐng)域。

2、公司的下游應用領(lǐng)域訂單需求旺盛,公司進一步擴大對國內(nèi)外客戶的銷售,內(nèi)銷主營營業(yè)收入同比增長 66.27%,外銷主營營業(yè)收入同比增長 46.15%。

3、公司銷售以直銷為主,其中直銷收入占比 85.46%, 2021 年進一步深化與重點客戶的全方位合作,加強直銷銷售,直銷客戶的營業(yè)收入與同期相比,增加 62.83%。

(2)。產(chǎn)銷量情況分析表

√適用 □不適用


主要產(chǎn)品

單位

生產(chǎn)量

銷售量

庫存量
生產(chǎn)量比
上年增減
(%)
銷售量比
上年增減
(%)
庫存量比
上年增減
(%)
功率半導
體單管
45,761,599 40,350,245 4,637,149 137.62 115.5 174.98
功率半導
體模塊
4,279,030 4,152,252 98,761 39.03 37.94 45.80

產(chǎn)銷量情況說明

功率半導體單管、模塊生產(chǎn)量、銷售量和庫存量同比增加,主要是因為報告期內(nèi)下游訂單旺盛, 生產(chǎn)規(guī)模擴大所致。

(3)。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。成本分析表

單位:元

分行業(yè)情況


分行業(yè)

成本構(gòu)成項目


本期金額

本期占總成本 比例(%)


上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)

情況說明
功率半導體器件 材料、人
工、制造費用等

425,763,781.53

100

252,539,989.79

100

68.59

分產(chǎn)品情況


分產(chǎn)品

成本構(gòu)成項目


本期金額

本期占總成本 比例(%)


上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)

情況說明

芯片 材料、人
工、制造費用等

12,264,589.93

2.88

9,585,640.28

3.80

27.95
單管 材料、人
工、制造費用等

112,554,660.93

26.44

31,504,982.98

12.48

257.26
模塊 材料、人
工、制造費用等

284,298,564.20

66.77

194,785,556.88

77.13

45.95
電源模組 材料、人
工、制造費用等

8,437,790.57

1.98

10,664,864.68

4.22

-20.88
受托加工
勞務
材料、人
工、制造費用等

8,208,175.90

1.93

5,998,944.97

2.38

36.83

成本分析其他情況說明

生產(chǎn)成本的增加系銷售收入的增加以及芯片等原材料價格上漲的影響,各類產(chǎn)品材料成本與同期相比,都不同程度的有所提高。

(5)。報告期主要子公司股權(quán)變動導致合并范圍變化

√適用 □不適用

詳見本報告第十節(jié)、八“合并范圍的變更”

(6)。公司報告期內(nèi)業(yè)務、產(chǎn)品或服務發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

(7)。主要銷售客戶及主要供應商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 21,902.72 萬元,占年度銷售總額 39.78%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 萬元,占年度銷售總額 0 %。

公司前五名客戶

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 客戶名稱 銷售額 占年度銷售總額比例
(%)
是否與上市公司存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系
1 單位 1 8,020.71 14.57
2 單位 2 5,067.60 9.20
3 單位 3 4,687.31 8.51
4 單位 4 2,816.87 5.12
5 單位 5 1,310.23 2.38
合計 / 21,902.72 39.78 /

報告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數(shù)客戶的情形

√適用 □不適用

單位 2 和單位 5 為本期新進入前五大客戶,主要系因銷售額增加所致。

B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額 22,699.91 萬元,占年度采購總額 43.32%;其中前五名供應商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。

公司前五名供應商

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 供應商名稱 采購額 占年度采購總額比例
(%)
是否與上市公司存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系
1 供應商 1 5,511.69 10.52
2 供應商 2 5,342.09 10.19
3 供應商 3 4,960.06 9.47
4 供應商 4 4,240.90 8.09
5 供應商 5 2,645.17 5.05
合計 / 22,699.91 43.32 /

報告期內(nèi)向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數(shù)供應商的情形

√適用 □不適用

供應商 1、供應商 2、供應商 3 和供應商 5 為本期新進入前五大供應商,主要系因采購額增加所致。

3.費用

√適用 □不適用

單位:元

項目名稱 2021 年度 2020 年度 變動比例(%)
銷售費用 14,745,809.43 14,003,300.47 5.30
管理費用 18,179,926.96 11,430,014.40 59.05
研發(fā)費用 37,901,236.09 23,006,291.36 64.74
財務費用 -1,020,581.43 3,390,353.84 -130.10

管理費用變動原因說明:主要系公司規(guī)模擴大,管理人員數(shù)量增加,薪酬上升所致。研發(fā)費用變動原因說明:主要系研發(fā)人員薪酬增加,研發(fā)項目直接投入增加所致。 財務費用變動原因說明:主要系銀行貸款減少,公司理財取得的利息收入增加所致

4.現(xiàn)金流

√適用 □不適用

單位:元

項目名稱 2021 年度 2020 年度 變動比例(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -74,074,929.28 4,370,517.75 -1794.88
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -219,422,542.37 -35,579,667.31 不適用
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 559,624,260.85 24,705,611.75 2165.17

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司下游需求旺盛,為生產(chǎn)和經(jīng)營的需要, 公司購買原材料支付的現(xiàn)金增加以及公司日常經(jīng)營活動開支增加所導致。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系本期購買理財產(chǎn)品,及募投項目投資支付現(xiàn)金增加所致。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系首次公開發(fā)行股票,收到募集資金所致。

來源:宏微科技

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