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水力發電及智慧能源企業長江電力發布2021年報

汽車玩家 ? 來源:長江電力官網 ? 作者:長江電力官網 ? 2022-05-11 09:52 ? 次閱讀

水力發電及智慧能源企業中國長江電力股份有限公司發布2021年報,具體內容如下。

近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位:元 幣種:人民幣


主要會計數據

2021年

2020年
本期比上年
同期增減(%)

2019年
營業收入 55,646,253,991.83 57,783,367,039.83 -3.70 49,874,086,874.95
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
26,272,998,503.24 26,297,890,222.70 -0.09 21,543,493,635.57
歸屬于上市公司股
東的扣除非經常性損益的凈利潤

24,141,419,619.03

26,175,647,473.85

-7.77

21,130,274,030.69
經營活動產生的現
金流量凈額
35,732,461,733.26 41,036,864,400.40 -12.93 36,464,419,570.28


2021年末

2020年末
本期末比上
年同期末增減(%)

2019年末
歸屬于上市公司股
東的凈資產
181,063,819,486.27 172,118,146,991.60 5.20 149,510,174,624.05
總資產 328,563,281,639.20 330,827,096,559.03 -0.68 296,482,881,040.89

(二) 主要財務指標

主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同
期增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 1.1553 1.1853 -2.54 0.9792
稀釋每股收益(元/股) 1.1553 1.1853 -2.54 0.9792
扣除非經常性損益后的基本每
股收益(元/股)
1.0615 1.1798 -10.03 0.9605
加權平均凈資產收益率(%) 14.92 16.71 減少 1.79個
百分點
14.77
扣除非經常性損益后的加權平
均凈資產收益率(%)
13.71 16.63 減少 2.92個
百分點
14.49

2021 年分季度主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3 月份)
第二季度
(4-6 月份)
第三季度
(7-9 月份)
第四季度
(10-12 月份)
營業收入 8,870,397,197.98 11,031,096,244.01 20,546,726,096.22 15,198,034,453.62
歸屬于上市公司
股東的凈利潤
2,869,334,570.29 5,712,658,141.17 10,985,247,902.82 6,705,757,888.96
歸屬于上市公司
股東的扣除非經常性損益后的凈利潤

2,383,572,424.89

4,741,867,641.21

10,976,144,284.84

6,039,835,268.09
經營活動產生的
現金流量凈額
3,304,210,279.50 6,239,533,835.90 12,062,447,173.18 14,126,270,444.68

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目 2021 年金額 2020 年金額 2019 年金額
非流動資產處置損益 564,829,216.07 36,811,121.25 26,792.08
越權審批,或無正式批準文件,或
偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助,但與公
司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

1,599,400.00

6,357,797.00

32,271,193.34
計入當期損益的對非金融企業收取
的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營
企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益


50,250,031.87

非貨幣性資產交換損益 205,222,701.21
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素,如遭受自然災害
而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用,如安置職工的支
出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超
過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司
期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事
項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效
套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益



1,914,762,891.93



-55,598,675.12



461,825,906.25
單獨進行減值測試的應收款項、合
同資產減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的
投資性房地產公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要
求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響

受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入
和支出
-210,401,632.70 -200,395,826.32 -50,219,231.62
其他符合非經常性損益定義的損益
項目
13,792,013.07 15,678,172.60 66,991,950.45
減:所得稅影響額 152,725,238.50 -88,040,202.18 97,663,591.54
少數股東權益影響額(稅后) 277,765.66 24,122,775.82 13,414.08
合計 2,131,578,884.21 122,242,748.85 413,219,604.88

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響
金額
其他權益工
具投資
3,609,195,163.56 3,457,356,904.37 -219,230,723.07 231,710,374.30
其他非流動
金融資產
4,713,666,463.26 1,622,160,091.31 -10,172,950.96 1,760,319,818.86
交易性金融
負債
640,897,029.23 0.00 345,655,674.90 345,655,674.90
合計 8,963,758,656.05 5,079,516,995.68 116,252,000.87 2,337,685,868.06

報告期內主要經營情況

2021 年,受長江來水同比偏枯、上游新建電站蓄水等影響,公司梯級電站完成發電量 2,083.22億千瓦時,比上年同期減少 186.08 億千瓦時,下降 8.20%;實現利潤總額 324.09 億元,比上年同期減少 0.46 億元,下降 0.14%;實現歸屬于母公司凈利潤 262.73 億元,比上年同期減少 0.25 億元,下降 0.09%;基本每股收益 1.1553 元,比上年同期減少 0.03 元,下降 2.53%。

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數 上年同期數 變動比例
(%)
營業收入 55,646,253,991.83 57,783,367,039.83 -3.70
營業成本 21,113,077,634.36 21,149,454,266.44 -0.17
銷售費用 150,419,652.08 115,417,318.42 30.33
管理費用 1,359,765,980.97 1,292,798,651.45 5.18
財務費用 4,751,369,573.92 4,985,909,832.08 -4.70
研發費用 39,416,834.88 39,568,009.51 -0.38
經營活動產生的現金流量凈額 35,732,461,733.26 41,036,864,400.40 -12.93
投資活動產生的現金流量凈額 -6,565,209,402.80 -36,037,256,431.23 -81.78
籌資活動產生的現金流量凈額 -28,380,741,024.38 -3,007,326,032.09 843.72

本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2.收入和成本分析

√適用 □不適用

(1)。主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況

分行業

營業收入

營業成本

毛利率
(%)
營業收
入比上年增減
(%)
營業成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
境內水
電行業
48,752,352,139.25 16,563,661,037.62 66.02 -7.81 -6.82 減少 0.37
個百分點
其他行
5,887,736,575.35 3,996,643,239.96 32.12 35.57 35.99 減少 0.21
個百分點
主營業務分產品情況

分產品

營業收入

營業成本

毛利率
(%)
營業收
入比上年增減
(%)
營業成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
境內水 48,752,352,139.25 16,563,661,037.62 66.02 -7.81 -6.82 減少 0.37

電行業 個百分點
其他行
5,887,736,575.35 3,996,643,239.96 32.12 35.57 35.99 減少 0.21
個百分點

(2)。產銷量情況分析表

□適用 √不適用

(3)。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

√適用 □不適用

已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

□適用 √不適用

已簽訂的重大采購合同截至本報告期的履行情況

□適用 √不適用

(4)。成本分析表

單位:元

分行業情況

分行業

成本構成項目

本期金額
本期占總成本 比例(%)
上年同期金額
上年同
期占總成本比例(%)
本期金額
較上年同期變動比例(%)

境內水電行業
折舊
費、各項財政規費等

16,563,661,037.62

57.96

17,776,111,875.66

61.77

-6.82

其他行業
材料費
及人工成本等

3,996,643,239.96

13.99

2,938,930,720.73

10.21

35.99
分產品情況

分產品

成本構成項目

本期金額
本期占總成本 比例(%)
上年同期金額
上年同
期占總成本比例(%)
本期金額
較上年同期變動比例(%)

境內水電行業
折舊
費、各項財政規費等

16,563,661,037.62

57.96

17,776,111,875.66

61.77

-6.82

其他行業
材料費
及人工成本等

3,996,643,239.96

13.99

2,938,930,720.73

10.21

35.99

(5)。報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化

□適用 √不適用

(6)。公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□適用 √不適用

(7)。主要銷售客戶及主要供應商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 5,501,467.39 萬元,占境內年度銷售總額約 100%;其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元。

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額 10,946.47 萬元,占境內年度采購總額 25.09%;其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 3,513.49 萬元,占年度采購總額 8.05%。

報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形

□適用 √不適用

3.費用

□適用 √不適用

4.研發投入

(1)。研發投入情況表

√適用 □不適用

單位:萬元

本期費用化研發投入 -
本期資本化研發投入 -
研發投入合計 64,253.92
研發投入總額占營業收入比例(%) 1.15
研發投入資本化的比重(%) -

(2)。研發人員情況表

√適用 □不適用

公司境內研發人員的數量 306
境內研發人員數量占境內公司總人數的比例(%) 7.33
研發人員學歷結構
學歷結構類別 學歷結構人數
博士研究生 11
碩士研究生 151
本科 137
專科 5
高中及以下 2
研發人員年齡結構
年齡結構類別 年齡結構人數
30 歲以下(不含 30 歲) 23
30-40 歲(含 30 歲,不含 40 歲) 150
40-50 歲(含 40 歲,不含 50 歲) 82
50-60 歲(含 50 歲,不含 60 歲) 51

(2)。情況說明

□適用 √不適用

(3)。研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響

□適用 √不適用

5.現金流

√適用 □不適用

投資活動產生的現金流量凈額同比增加 294.72 億元,主要系上年收購秘魯路德斯項目所致。

籌資活動產生的現金流量凈額同比減少 253.73 億元,主要系上年發行 GDR 吸收投資及因并購秘魯公司取得境外借款所致。

來源:長江電力官網


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