4月29日,寒武紀公布其2023年年度財務數據顯示,該年度企業營收達70.9億人民幣,同比下滑2.7%;而歸屬于上市公司股東的凈虧損則高達84.8億人民幣,去年同期為125.6億人民幣;毛利率達到69.16%,較前一年提高了3.40個百分點。此外,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈虧損為104.2億人民幣,去年同期為157.9億人民幣。
在具體業務方面,智能芯片及加速卡貢獻了1.01億元的收入,智能計算集群系統業務則帶來了6.04億元的收入。
對于本次業績變化,寒武紀解釋道:
(1)本期營業收入較上年同期減少了1.96億元,降幅為2.7%。由于供應鏈問題,公司調整了銷售策略,優先服務于毛利較高且信譽良好的客戶。因此,本期營收主要來自智能芯片及加速卡、智能計算集群系統業務,與去年相比略有下降。毛利率為69.16%,比去年同期上升了3.40個百分點。
(2)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比縮窄了40.79億元,降幅為32.47%。這主要得益于以下三個方面:1)公司按歸屬期分攤的股份支付費用較上年同期減少,使得管理費用也相應減少。2)公司通過優化資源配置和提升研發效率,使得2023年的職工薪酬和研發費用均有所減少。3)本期計提的資產減值損失也有所減少。
(3)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比縮窄了53.64億元,降幅為33.97%。除了上述影響凈利潤的因素外,本期確認的其他收益較上年同期減少也是重要原因,詳情請見本節“九、非經常性損益項目和金額”。
(4)經營活動產生的現金流量凈額同比增長了7.34億元。這主要是因為本期銷售回款增加了3.75億元,同時采購支出減少了2.92億元。
(5)研發投入占營業收入的比例為157.53%,較上年同期減少了51.39個百分點。受到美國商務部工業和安全局(BIS)將公司及其部分子公司列入“實體清單”的影響,公司調整了戰略,暫停了部分預期毛利率較低的研發項目,導致本期研發費用有所減少。
此外,寒武紀在報告期內繼續加大產品研發力度,以提升人工智能領域核心處理器芯片的競爭力,并建立技術壁壘。報告期內,寒武紀研發投入達到了11.17億元,占營業收入的比例為157.53%。目前,寒武紀擁有752名研發人員,占員工總數的75.28%,超過78.46%的研發技術人員具有碩士及以上學歷。
同日,寒武紀還發布了2024年第一季度業績報告,顯示Q1營收為2.57億元,同比下降65.91%,主要受供應鏈影響;歸屬于上市公司股東的凈虧損為2.27億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈虧損為2.61億元。研發投入共計1.69億元。
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